Создайте в MS Excel базу данных «Выпуск продукции» с исходными полями «Подразделение», «Наименование продукции», «План выпуска», «Фактически выпущено», «Процент выполнения плана» и внесите не менее 30 записей.
2. Проведите расчеты. Расчетные формулы:
Процент выполнения плана=Фактически выпущено/План выпуска*100%.
Подсчитайте сумму по полям «План выпуска», «Фактически выпущено» используя функцию СУММ.
3. Создайте листы с данными за каждый месяц по 4 кварталу текущего года (листы переименуйте). Подсчитайте максимальное, минимальное и среднее значение по полю «Процент выполнения плана» за декабрь месяц .
4. Проведите условное форматирование поля «Процент выполнения плана». Проведите сортировку данных по подразделениям, а затем по наименованию продукции.
5. За ноябрь проведите отбор данных по фильтру, применяя текстовые и числовые фильтры, а также расширенный фильтр (не менее двух условий). Условия задайте самостоятельно.
6. Используя связанные таблицы подведите квартальные итоги по полям «Подразделение», «План выпуска», «Фактически выпущено».
7. Постройте диаграммы:
· по одному ряду данных (тип выбрать самостоятельно).
· комбинированную диаграмму с двумя осями
На диаграммах должно быть выведено название диаграммы, подписи рядов данных.
8.Подсчитайте по определенному подразделению плановый выпуск (СУММЕСЛИ) и фактический выпуск (БДСУММ).
9.Подсчитайте по каждому подразделению среднее значение по полю «Фактически выпущено» в октябре месяце с помощью сводной таблицы.
10.Используя промежуточные итоги, получите среднее значение по полю «Процент выполнения плана» по каждому подразделению.
Гарантия на работу | 1 год |
Средний балл | 4.96 |
Стоимость | Назначаете сами |
Эксперт | Выбираете сами |
Уникальность работы | от 70% |